
Digital Landing
Registrazione VAT
Registrazione VAT appropriata al regime scelto (standard, flat-rate o annuale) con infrastruttura di invio conforme a MTD integrata nella tua contabilità.
Cosa è incluso
- —Promemoria sulla selezione del regime
- —Domanda per il numero VAT
- —Configurazione del bridge MTD
- —Simulazione della prima dichiarazione
Tempistica tipica
20 giorni lavorativi nel Regno Unito
Ideale per
Aziende che scambiano beni o servizi B2C nel Regno Unito o nell'UE.
Domande frequenti
Do I have to register for VAT when I incorporate the UK company?
+
Not automatically. VAT registration is compulsory once UK taxable turnover exceeds £90,000 in a rolling 12-month period, but most international entrants register voluntarily earlier to reclaim input VAT and to look credible to UK enterprise buyers.
Which VAT scheme should my UK company choose?
+
It depends on turnover, gross margin and whether you trade goods or services. Our scheme selection memo compares standard accounting, the flat-rate scheme and the annual accounting scheme against your projected first-year numbers before we file.
What is Making Tax Digital (MTD) and do I need to comply?
+
MTD is HMRC's requirement that VAT returns are submitted via approved digital software. Every VAT-registered UK business must comply. We configure MTD-compliant bridging software inside your existing bookkeeping stack as part of the engagement.
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